2015年湘潭市亚博体育娱乐燃气管理办公室部门预算公示

一、部门主要职责

1.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关亚博体育娱乐燃气管理的法律、法规和规章。

2.负责亚博体育娱乐燃气行业发展规划的编制和组织实施。

3.参与组织有关新建、改建、扩建亚博体育娱乐燃气工程项目的初步设计审查、施工图审查和竣工验收。

4.参与对市区管道亚博体育娱乐燃气经营企业特许经营许可申请、全市瓶装亚博体育娱乐燃气经营企业和市区亚博体育娱乐燃气供气站点的经营和供应许可申请、全市亚博体育娱乐燃气器具安装、维修企业资质申请的审查,负责日常监管。

5.负责亚博体育娱乐燃气质量、灌装重量的监管和供应情况的综合统计。

6.负责亚博体育娱乐燃气行业服务规范标准的组织实施和监督管理、考核。

7.负责亚博体育娱乐燃气行业专业人员、服务人员的岗位培训、考核工作。

8.负责对亚博体育娱乐燃气企业执行保障安全的法规、规章、规程和亚博体育娱乐燃气设施安全运行状况的监督管理。

9.协助有关部门对亚博体育娱乐燃气事故的调查和处理,协助处理亚博体育娱乐燃气行业重大突发事件。

10.负责县(市、区)亚博体育娱乐燃气行业管理机构的业务指导工作。

二、内设机构及编制

现有编制6个,实有在编人数5人,内设机构4个,分别是:主任室1人(不在编)、副主任室1人、综合科1人、监督科3人。

三、2015年主要工作任务

1.开展新《安全生产法》宣贯。新修订的《安全生产法》将于2014121正式实施,为了让各亚博体育娱乐燃气管理部门和亚博体育娱乐燃气企业全面、准确理解和把握新法的重点和要点,组织举办宣贯班,积极推进依法行政。

2.推广户内亚博体育娱乐燃气安全技术应用。宣传和推广居民用户安装使用波纹金属软管和家用亚博体育娱乐燃气泄漏报警装置,特别是居住环境差、空巢老人、长期不居住和高层建筑用户,推广用户智能管理系统,通过新材料、新技术的应用加强亚博体育娱乐燃气事故发生的防范。

3.构建亚博体育娱乐燃气安全宣传长效机制。继续推行液化气钢瓶随瓶宣传贴、小区楼道宣传牌、用户厨房宣传贴基础上、商用户(食堂、饭店)液化气安全使用提示牌和媒体亚博体育娱乐燃气安全宣传,积极探索亚博体育娱乐燃气安全宣传走进社区模式,丰富亚博体育娱乐燃气安全宣传进社区活动内容,努力构建亚博体育娱乐燃气安全宣传长效机制。

4.开展突发亚博体育娱乐燃气事故预案综合演练。按照应急预案的管理要求,联合应急办、安监、公安、环保、卫生等部门开展《湘潭市突发供气事故应急预案》综合演练,检验预案的适用性和可操作性,根据演练结果组织专家修订完善预案,构建高效灵敏的亚博体育娱乐燃气应急机制。

5.深入开展亚博体育娱乐燃气安全隐患治理。一是继续贯彻实施《江苏省城镇亚博体育娱乐燃气安全检查标准》,认真抓好亚博体育娱乐燃气设施安全隐患排查整改工作。二是根据《省政府办公厅关于进一步加强城镇亚博体育娱乐燃气安全管理工作的通知》(苏政办发〔201351)规定,完善部门联席会议制度,不定期开展亚博体育娱乐燃气市场整治行动,形成长效治理机制。

6.完成企业安全生产标准化达标建设。督促各地加快推动属地管道亚博体育娱乐燃气经营企业、汽车加气经营企业安全生产标准化达标建设,力争在2015年底全市所有亚博体育娱乐燃气经营企业通过安全生产标准化达标。

7.加强瓶装亚博体育娱乐燃气送气服务管理。全面梳理送气服务人员,进一步健全送气服务持证上岗制度,加强送气服务行为监管,督促企业增加瓶装亚博体育娱乐燃气配送人员和车辆,全面推行“一站式”呼叫配送模式,满足用户的服务需求。

8.构建基层亚博体育娱乐燃气安全监管网络。充分发挥乡镇(街道)的基层管理作用,指导和推动乡镇(街道)根据安全生产有关法律法规规定,积极配合和协助检查亚博体育娱乐燃气生产经营单位的安全生产状况,及时制止违法经营和占压、损毁亚博体育娱乐燃气设施的行为,共同做好亚博体育娱乐燃气安全管理工作等。

四、2015年收支预算情况

2015年部门预算收支总表包含湘潭市亚博体育娱乐燃气管理办公室全部的收支情况。

1、收入预算

当年收入预算110.78万元,具体为:财政补助110.78万元。

2、支出预算

当年安排支出预算110.78万元。具体为:

按功能科目分类:城乡社区支出103.73万元,主要用于基本支出和项目支出;住房保障支出7.05万元,主要用于公积金支出等;按支出用途分类:基本支出55.78万元,主要是工资福利支出34.47万元、商品和服务支出(定额)7.2万元、对个人和家庭补助支出14.11万元;项目支出55万元,主要有商品和服务支出53万元、其他资本性支出2万元。

3、财政拨款支出预算

财政拨款支出预算安排110.78万元,其中:财政补助110.78万元。

4、“五公”经费财政拨款支出预算

财政拨款支出预算安排17万元,其中:公务用车购置及运行维护费5万元;公务接待费4万元;会议费8万元;培训费和因公出国(境)费未安排。

    五、“三公”经费预算的补充说明

1、“三公”经费支出预算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为9万元,其中:因公出国(境)费支出预算未安排;公务用车购置未安排、公务用车运行费支出预算为5万元(其中:汽油费3万元、维修费1万元、保险费1万元);公务接待费支出预算为4万元。

 2、“三公”经费支出预算增减变动情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算中,因公出国(境)费用支出预算未安排,与2014年预算相同;公务用车购置及运行费支出预算5万元,占55.56%,与2014年预算相比,增长25%,主要原因是维修费增加;公务接待费支出预算4万元,占44.44%,与2014年预算相比,增长16%,主要原因是相关城市来人考察。

 

 

2015215

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发布时间:【2015-1-18 14:34:07】